审计部的知识精选
我得向公司的审计部查查看。我们还有一个审计部,每半年审计一次,如果有问题也查得出来。每个上市公司都必须设立一个内部审计部。一般经济责任审计主要涉及领导干部,其关系网非常复杂,如果遇到一个左右逢源的领导,他将或明...
问题详情:国家审计署开展绩效审计,从一般审计关注的“钱是怎样花的”变为重点审计“*花钱的效果”,审计重点的变化启示各级*①不断提高依法行政水平②要切实履行好职能③要树立正确的政绩观④要发挥好审计署作为国家法律...
第四章研究内部审计准则问题。内部审计准则委员会进行了广泛的协商和讨论之前,发行标准。...
问题详情:2014年11月2日,*总理*主持*常务会议,部署严肃整改审计查出的问题。国家审计署对*各部委的审计( )A.是以国家权利监督*各部门权力的体现B.属于国家权力机关对*工作的监督C.是***依法行政宗旨的体现D.是以行*力...
问题详情:2015年5月,国家审计署印发文件明确:跟踪审计的对象包括*各有关部门和各级地方*,必要时延伸审计相关企事业单位、社会组织和项目建设单位等。这里所述的对*监督的形式是( )A.国家权力机关的监督 ...
内部审计部门执行或参照内部审计师协会内部审计*实务标准。而现代内部审计为增值型审计,现代内部审计部门是利润中心。制定内部审计程序在内的标准,并和其他内部审计部门定期比较。内部审计的普及程度显著提高,内部审计...
第九条注册会计师需要获取的审计*据的数量受错报风险的影响。很多时候通过询问或听取当场人员的反映是得不到真实情况和审计*据的,只有经过对比分析和亲自到现场查看,才能掌握真凭实据。...
针对以上客户对内部审计的不同需求,上市公司内部审计的基本职能是保*和咨询服务。完成内部控制自查问卷,并做为公司内部审计人员理流公司业务流程。我们主张将公司内部审计设置到监事会之下开展工作。本人负责公司内部...
企业内部审计质量控制是提高企业内部审计工作质量的重要途径。优化高校内部审计质量控制,巩固内部审计的地位,减少审计风险,提高审计水平。内部审计质量控制与公司治理在风险管理平台汇合。在这样的大背景下,加强内部审计...
计算机审计是一门会计、审计和计算机三种学科交叉的边缘科学。可以说计算机审计是计算机技术和会计电算化发展的必然产物。那么,计算机审计的涵义是什么呢?影响计算机审计的风险因素有固有风险、控制风险、检查风险三类...
协助董事会评估外部审计师的**。...
第三条本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。内部审计人员为了有效地实施审计程序,完成审计任务,必须编制审计计划。为内部审计人员制定并实施持续*发展计划。内部审计人员的人事...
问题详情:2016年5月,国家审计署印发文件明确规定:跟踪审计的对象包括*各有关部门和各级地方*,必要时延伸审计相关企事业单位、社会组织和项目建设单位等。这里所述的对*监督的形式是[]A.国家权力机关的监督 ...
A7熟悉会计准则、审计准则及*会计与审计准则,掌握会计、审计实务基本*作技能;现有的职业会计与审计人员达,包括检定合格的会计师在内。...
一些学者认为做内部审计会让一位审计师可以更了解顾客,进而提供更好的外部审计服务。受雇的一名外部审计员的调查结果全被“塞在柜子里,无人问津”。目前,我国上市公司造假舞弊案层出不穷,外部审计与管理当局串通更使人不...
一百司法会计学与会计学、审计学、法学、统计学都存在著紧密的联系,但也存在一些差别。而绩效评价作为管理审计的重要内容之一,一直是管理学和审计学研究的重点。一百审计学作为一门科学,应建立起自己的理论结构,以便更有...
1、利用审计风险模型,研究了内部审计风险的特征2、本文拟从内部审计风险涵义、内部审计风险的特征、形成原因和有效控制等方面内容予以探讨。3、其主要目的,通过对单位内部审计风险系统的探讨,改进单位内部审计工作,规避...
风险导向内部审计是内部审计发展的最新动向。及时建立内部审核计划和实施内部审计工作.风险导向审计是内部审计发展的最新动向。促进内部审计活动的质量保*与改进。一些学者认为做内部审计会让一位审计师可以更了解顾...
组委会监督审计部门对组委会各部门的财务收支进行定期审计监督.审计报告表详细地统计了各被审计部门的收支情况,并对不符合法规的支出提出了处罚规定。一般经济责任审计主要涉及领导干部,其关系网非常复杂,如果遇到一个...
要使内部审计充分发挥作用,还要建立科学合理的内部审计机构。如何规避内部审计风险已成为内部审计机构和审计人员一个无法回避的问题。由于内部审计服务对象和业务范围的内向*,内部审计机构和内部审计人员的审计风险意...
另一种意见是雇用外部的财务管理会计公司对用于重建过程的资金进行*审计。但近年来上市公司与审计合谋造假案的频频暴光,不仅使资本市场中的财务公信力下降,同时也使*审计出现了空前的信任危机。王先生还表示:“某家世界...
高等学校内部经济责任审计工作是一项主要的经济监督与评价活动。纪检监察工作与内部经济责任审计工作之间是相互支持、相互配合的工作。高校内部经济责任审计具有客观*、非确定*、高风险*、可控*等特征。在分析高校内...
负责定期制作内部审计报告。...
问题详情:2011年审计工作有三大新亮点,即地方*债务审计调查、保障*安居工程审计监督、经济责任审计。审计工作直接关系国计民生,关系反腐倡廉。可见审计工作 ①可为经济建设保驾护航 ②能促进法治*、责任*和效能*建...
为每个审计运行的审计类型日志。用智慧创新审计工作,用制度规范审计行为,用廉政维护审计形象。首席审计员贝尔先生说。风险导向内部审计是内部审计发展的最新动向。及时建立内部审核计划和实施内部审计工作.本规定所称...
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